Specifica un codice valuta di default per il fornitore.

Questo è il codice valuta che viene suggerito quando si creano documenti di acquisto o righe delle registrazioni per un determinato fornitore. È possibile modificare il codice valuta sui documenti di acquisto e nelle righe delle registrazioni, se si desidera effettuare una registrazione nel conto del fornitore in una valuta differente.

È possibile creare fatture fornitore in qualsiasi valuta. Nei movimenti contabili fornitori corrispondenti verrà visualizzata la valuta di ogni registrazione.

È possibile modificare la valuta fornitore di default in base alle esigenze.

Suggerimento

Vedi anche