Se si acquista da un fornitore con una valuta e si paga con un'altra valuta, č possibile collegare il pagamento all'acquisto.
Č necessario specificare a che livello si desiderano collegare i movimenti in valute diverse.
Per consentire il collegamento dei movimenti contabili fornitori in valute diverse:
Nella casella Cerca immettere Setup contabilitą fornitori, quindi selezionare il collegamento correlato.
Nel campo Collegamenti tra valute della Scheda dettaglio Generale selezionare una delle seguenti opzioni.
Opzione Descrizione Nessuno
Collegamento fra valute non consentito.
UE
Collegamento fra valute UE consentito
Tutto
Collegamento fra tutte le valute consentito
Chiudere la finestra.
Suggerimento |
---|
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |