Gibt den Text in der Zahlung an, der verwendet wird, um die Zahlung einem Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonto zuzuordnen, wenn Sie die Funktion Automatisch anwenden im Fenster Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt verwenden.
Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben.
Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |
Siehe auch
Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt
Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung
Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung
Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung
Herkunftsart Saldo
Abbildungstext
Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung
Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung
Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung
Referenz
Zuordnung Text zu KontoHerkunftsart Saldo
Abbildungstext