Gibt an, wie viel Informationen über den Debitor oder Kreditor (wie Adresse, Ortsname und Bankkontonummer) auf der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten in dem offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die Anwendungsregel verwendet wird, um die Zahlung automatisch auf den offenen Eintrag anzuwenden.
Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
Option | Beschreibung |
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Nicht berücksichtigt | Passende Ergebnisse für Informationen über die Debitoren- oder Kreditoren (zugehörige Partei) werden ignoriert. Zuordnung wird weiterhin auftreten, wie für alle Optionen, Völlig, Teilweise und Nein. Verwenden Sie dieses, wenn Sie möchten, dass das Abgleichungsvertrauen durch andere Informationen als die zugehörige Partei bestimmt werden soll. |
Vollständig | Die Anwendungsregel erfordert, dass eines der folgenden Kriterien, in priorisierter Reihenfolge, erfüllt ist.
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Teilweise | Die Anwendungsregel erfordert, dass eines der folgenden Kriterien, in priorisierter Reihenfolge, erfüllt ist.
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Nein | Die Anwendungsregel wird verwendet, wenn die zugehörige Partei nicht zugeordnet werden kann. |
Im Zahlungsausgleichsvorschriften-Fenster können Sie auswählen, in welchem Ausmaß Daten in einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten einer oder mehrerer offenen Einträge übereinstimmen müssen, bevor die zugehörige Zahlung automatisch auf die offenen Posten angewendet wird. Die Qualität jeder automatischen Anwendung entsprechend den Anwendungsregeln wird als Wert zwischen Niedrig und Hoch im Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster entsprechend der Zahlungs-Anwendungsregel angezeigt, die verwendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen.
Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |
Siehe auch
Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung
Vorgehensweise: Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen
Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung
So geht's: Bankkontoauszüge importieren
Referenz
Übereinstimmender Betrag einschließlich ToleranzBelegnummer/übereinstimmende ext. Belegnummer
Übereinstimmungsgenauigkeit
Übereinstimmungsgenauigkeit
Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt
Zahlungsausgleichsvorschriften